Как изменить данные в чеке ккм
Перейти к содержимому

Как изменить данные в чеке ккм

  • автор:

Изменение шаблона чека ККМ — 1С Розница 2

Подключив принтер чеков к конфигурации Розница 2. Обнаружил, что шаблон Чека ККМ содержит, много лишней информации. Захотелось сразу изменить шаблоны чека под себя.

Погуглив САБЖ, обнаружил, что, оказывается в конфигурации есть инструмент изменения шаблона чека ККМ. Переходим в раздел Администрирование Печатные формы, макеты и обработкиШаблоны этикеток, ценников и чеков ККМ.

Там мы можем создать свой шаблон. Большой минус в том, что там нет возможности, изменить шапку и подвал чека. Да и в строках чека тоже выводится много лишней информации. Другого выхода как лезть, код тут увы не предвидится увы. Сказано сделано, отладчиком нашел место где формируется шаблон чека. Происходит, сие действие в общем модуле МенеджерОборудованияКлиентСервер.

Данный модуль содержит код, который формирует текст выводимый на чек. Так я подключал нефискальный принтер чеков, то нужный мне код находился в функции СформироватьТекстНефискальногоДокумента.

Первоначальный код модуля следующий.

Что делаем далее?

Переносим этот модуль в расширение конфигурации, и переопределяем эту функцию. Я просто закомментировал все лишнее, что не хочу видеть на чеке. Код в особых комментариях не нуждается. Просто выложу, тут может кому пригодится.

Как правильно исправить некорректные чеки: пошаговые инструкции и разъяснения ФНС

Как правильно исправить некорректные чеки: пошаговые инструкции и разъяснения ФНС

Ошибка в кассовом чеке — явление неприятное, но не фатальное. Главное — знать, как правильно исправить. Расскажем, как это сделать, чтобы избежать штрафа.

Какие ошибки в чеках встречаются чаще всего

  • Неверно указана сумма чека.
  • Неверно указан способ расчета: наличный или безналичный.
  • Из-за сбоев чек не учтен в ФНС.
  • Не совпадают даты формирования чека и фактического поступления средств.

Важно : если компания или ИП самостоятельно обнаружит ошибку в чеке, исправит ее, а после корректировки предоставит все данные, свидетельствующие о нарушении в ФНС, штрафа по ст. 14.5 КоАП не будет.

О штрафах в сфере применения ККТ вы можете прочитать в этой статье.

Как исправить ошибку в чеке

Для исправления ошибок в фискальных документах созданы отдельные операции по коррекции. Ошибку можно исправить путем формирования чека коррекции или чека возврата — это зависит от формата фискальных документов (ФФД), который вы используете.

Где можно посмотреть версию ФФД:

  1. В отчете об открытии смены . В поле «ФФД» прописаны цифры 2, 3 или 4, которые обозначают форматы фискальных документов 1.05, 1.1 или 1.2 соответственно.
  2. В личном кабинете ОФД. Можно посмотреть ФФД в личном кабинете ОФД, если оператор представляет такую возможность ( например в lk.platformaofd.ru ). Если нет, то следует выгрузить список всех ваших касс в Excel и выбрать отдельный столбец с названием «ФФД», в котором найдете нужную информацию, либо обратиться за разъяснениями к вашему оператору ОФД.

Как исправление ошибки зависит от ФФД

Если вы используете ФФД 1.05, то, чтобы ошибка считалась исправленной, необходимо сформировать чек возврата, если вы используете ФФД 1.1 или 1.2 — чек коррекции.

Но есть условие : если при расчетах касса не применялась вообще ( что является само по себе нарушением КоАП ), то при использовании любого ФФД формируют чек коррекции.

Важно: неверно считать, что исправлять ошибку на следующий день поздно — это можно и нужно сделать в любой момент: в день ее допущения, через неделю или позже. Как только обнаружили ошибку, ее необходимо исправить, не дожидаясь реакции ФНС.

Что делать при использовании ФФД 1.05

При использовании ФФД 1.05 вид чека зависит от допущенной ошибки:

  • был пробит чек с ошибкой — формируется чек возврата;
  • при расчете ККТ вообще не была применена по какой-либо причине — формируется чек коррекции.

Почему при ФФД 1.05 нельзя использовать чек коррекции в любых случаях, как в других форматах фискальных данных? Потому что там просто нет такой возможности: нет необходимых реквизитов. В ФФД 1.05 отсутствуют предмет расчета и признаки расчета «Возврат расхода», «Возврат прихода». Поэтому необходимо формировать чек возврата.

Последовательность действий при обнаружении ошибки в чеке:

Шаг 1. Сначала нужно отменить ту операцию, которая была проведена с ошибкой, поэтому первым делом формируется чек возврата.

  • В графе « Признак расчета » указываем операцию, обратную ошибочной: отменяете чек прихода — прописываете « Возврат прихода », отменяете чек расхода — прописываете « Возврат расхода ».
  • В зависимости от факта возврата денег клиенту: не возвращали — способ оплаты указываете « встречное предоставление », возвращали — указываете форму расчета (наличная или безналичная).

Шаг 2. Чтобы инспекторы ФНС легко могли понять, какой чек вы отменяете, в чек возврата нужно внести фискальный признак ( ФПД или ФП ) чека с ошибкой. Эти данные указываются в дополнительном реквизите чека возврата — тег 1192 ( по рекомендации ФНС ).

Шаг 3. Ввод остальных реквизитов чека. Они должны быть абсолютно идентичны чеку с ошибкой. Здесь мы не исправляем, а только отменяем тот чек.

Шаг 4. Формирование нового фискального документа, но уже без ошибки. Какие особенности нужно учесть:

  • одинаковые реквизиты в новом чеке и чеке возврата;
  • ошибка, допущенная в прошлый раз, должна быть исправлена;
  • в дополнительном реквизите чека ( тег 1192 ) указан ФПД чека с ошибкой — это необходимо для нахождения пары чеков: какой чек исправляется и каким заменяется.

Шаг 5. Написание заявления в ФНС о том, что чек с ошибкой был откорректирован. В заявлении нужно подробно рассказать об ошибке, которая была в чеке и каким образом она была исправлена. Также необходимо указать ФПД обоих чеков. Срок подачи заявления — 3 дня с момента формирования нового корректного чека. Способ подачи заявления — через кабинет ККТ на сайте ИФНС.

Если заявления не будет, то штрафа не избежать.

Последовательность действий, если операция не была проведена через ККТ:

В этом случае при использовании ФФД 1.05 также используется чек коррекции, как и при ФФД 1.1 или 1.2. Но стоит делать все последовательно:

Шаг 1. Составление акта с перечислением всех расчетов без онлайн-кассы. В акте указывается дата, наименование товара, цена, количество и причина неприменения.

Шаг 2. Оформление чека коррекции. В нем следует указать основание для коррекции: « Самостоятельная операция » — ошибка обнаружена вами, « По предписанию » — ошибка обнаружена ФНС. Заполняется также графа « Документ для основания коррекции », в которой следует указать номер акта, составленного вами, или номер предписания ФНС.

Что делать при использовании ФФД 1.1 и 1.2

В этом случае ответ однозначен — сформировать чек коррекции.

Шаг 1. Отмена чека с ошибкой чеком коррекции. В признаке расчета указываем возврат той операции, которая была проведена с ошибкой: корректировка чека прихода, тогда ставим признак « Возврат прихода », корректировка чека расхода — « Возврат расхода ».

Шаг 2. Перенос всех данных в чек коррекции, в том числе ошибочных.

Шаг 3. Чтобы у ФНС не было дополнительных вопросов по идентификации чека, необходимо в чеке коррекции указать фискальный признак ( ФПД или ФП ) в дополнительном реквизите чека.

Шаг 4. Прописывание тегов — то, что также существенно отличает чек коррекции от чека возврата при ФФД 1.05. Необходимо проверить и указать следующие реквизиты:

  • Тип коррекции (1173): « Самостоятельная операция » или « 0 » — заметили ошибку сами и корректируете, « По предписанию » или « 1 » — корректируете после предписания ФНС.
  • Основание для коррекции ( 1174 ): дата совершения корректируемого расчета ( 1178 ) — дата, когда отбит неверный чек; номер предписания налогового органа ( 1179 ) — если корректируете чек после предписания ФНС.

Шаг 5. Теперь приступаете к формированию нового чека коррекции уже с верными данными. В признаке расчета этого чека указывается такой признак, как был в ошибочном чеке. Данные все идентичны чеку с ошибкой, кроме самой ошибки — ее исправляете и указываете верную информацию. В дополнительном реквизите чека указываете фискальный признак ошибочного чека, чтобы понять, какой чек исправляется. Параметры: тип коррекции, основание и дата, — переносятся из чека коррекции, который отменял ошибку.

Согласно примечанию к ч. 15 ст. 14.5 КоАП в случае оформления чека коррекции заявление в ФНС предоставлять не нужно. Но всегда лучше перестраховаться и предоставить акт и заявление в ИФНС — так вы точно избежите штрафов. В акте перечисляются все исправляемые чеки.

Платформа ОФД — это не только оператор фискальных данных, но и удобная аналитика для развития и контроля бизнеса. Все в одном личном кабинете!

Как действовать, если не провели расчет через ККТ (ФФД 1.1 или 1.2)

В этом случае нужно сформировать чек коррекции и указать основание для коррекции: самостоятельно проводится коррекция или после проверки налоговой.

Что указывать?

Если ошибка обнаружена вами, то в основании указывается « Самостоятельная операция ».

Если получено предписание от ФНС о коррекции, то верным будет основание « По предписанию ».

Графу « Документ для основания коррекции » также нельзя оставлять пустой — указывается номер акта, составленного вами, или номер предписания ФНС.

Отдельно необходимо указать наименование товара, работы, услуги, адрес расчета и другие реквизиты в соответствии с приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.

Все суммы, которые подвергаются корректировке, должны быть прописаны в чеке отдельной строкой. Для маркированного товара указывается вся известная информация о товаре: код маркировки, наименование предмета расчета, количество и другие обязательные реквизиты. Эти рекомендации даются в письме ФНС от 04.06.2021 № АБ-4-20/7806@. В этом случае код маркировки будет выведен из оборота после передачи данных оператору. Если эта информация не будет указана, то можно также получить штрафные санкции уже из-за нарушений в передаче сведений по маркированным товарам.

Часто задаваемые вопросы по корректировке чеков

  • В чеке коррекции нет информации о проданном товаре (ФФД 1.05). Как сформировать чек?

Согласно письму ФНС от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@ допускается сформировать в этом случае чек на общую сумму, без оформления чека на каждый расчет. Но чтобы избежать штрафа, обязательно предоставьте в налоговую документы, которые покажут ФНС каждую продажу, сделанную без применения ККТ: акт или реестр всех товаров.

  • Не могу ввести дополнительные реквизиты чека. Как быть?

Реквизит чека (1192) действительно не является обязательным для чека, его может и не быть. Согласно приложению № 2 к приказу ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ отсутствие дополнительного реквизита по техническим причинам не будет являться нарушением. В этом случае необходимо указать фискальные признаки чеков в сопроводительных документах.

  • Покупатель в приложении ФНС видит, что чек некорректен, но через ОФД он передан. Считается ли такой чек действительным?

Чек в ФНС может быть некорректен по следующим причинам:

  • из-за неверной установки времени на кассовом аппарате;
  • другие неверные настройки кассы;
  • неточные данные, в т. ч. о товарах.

Иногда возможны сбои из-за проблемного QR-кода на чеке, тогда при повторной проверке чек становится корректен. Если же ошибка сохраняется, лучше оформить чек коррекции во избежание штрафов.

Некорректных чеков не нужно бояться — любую ошибку можно исправить. Но следить за правильностью введения данных все же необходимо.

Проверяйте, отправлены ли чеки в ФНС, через личный кабинет Платформа ОФД . Тогда вы всегда сможете исправить ошибки быстрее, чем их обнаружит ФНС.

Онлайн-сервисы от Платформы ОФД

Все, что нужно предпринимателю, менеджеру и бухгалтеру в одном личном кабинете

Ошибки в кассовых чеках ККТ: что делать? Как их можно исправить и избежать штрафа

Ошибки в кассовых чеках ККТ: что делать? Как их можно исправить и избежать штрафа

При работе с кассой кассир может совершить ошибку. Исправить ее можно, но это необходимо сделать сразу после ее обнаружения, чтобы избежать штрафов от налоговых органов. Разбираемся, какие ошибки чаще всего совершаются при расчетах, и как их можно исправить.

Как исправить ошибку в чеке ККТ

Аннулирование чека

Ошибки пробития чека на кассе случаются и это не повод паниковать. Налоговая не наказывает за них, если быстро ее обнаружить и действовать правильно. В случаях, когда ошибка замечена еще до пробития чека, его необходимо аннулировать.

Аннулирование чека — это отмена кассовой операции до того, когда чек был закрыт и напечатан. Аннулирование может быть из-за ошибки кассира или при отказе покупателя от товара во время проведения расчета.

Исправление ошибки в чеке, который уже напечатан, недопустимо. Для отмены неправильного чека нужно будет сформировать чек коррекции или чек возврата.

Какие ошибки встречаются чаще всего:

  • ошибка в наименовании товара;
  • ошибка в сумме кассового чека;
  • ошибка в способе расчета (наличный или безналичный);
  • из-за технического сбоя чек не дошел до ФНС;
  • несовпадение даты формирования чека и даты поступления денег продавцу.

Избежать штрафа можно в том случае, если:

  • самостоятельно исправить ошибку до того, как ее заметили налоговые органы;
  • после исправления добровольно предоставить в ФНС сведения о причинах возникновения ошибки и документы.

Узнать, по какому формату фискальных данных касса формирует документы, можно следующими способами:

  • сформировать отчет об открытии смены (в отчете может быть сразу указан ФФД или только цифровое обозначение. Так, если в поле ФФД ККТ указана цифра 2, то ФФД 1.05, если цифра 3 — ФФД 1.1, цифра 4 — формат 1.2);
  • зайти в личный кабинет ОФД и перейти на вкладку со списком касс.

Какой чек формировать при обнаружении ошибки в пробитом онлайн-чеке

Формировать чек коррекции или возврата нужно как только ошибка обнаружена и не важно, сколько дней прошло с момента ее возникновения. Рассмотрим алгоритм исправления ошибки для разных версий ФФД

Формирование чека возврата для ФФД 1.05

Чтобы исправить ошибку, необходимо сформировать чек возврата, а затем пробить корректный чек. Если в расчетах не была использована касса, то в любом случае формируется чек коррекции.

чек возврата.jpg

Алгоритм действий для исправления ошибки:

1. Формирование чека возврата для отмены ошибочной операции.

  • в графе Признак расчета необходимо указать, для какой операции формируется чек. Если отменяется чек прихода, необходимо указать “Возврат прихода”, а для отмены чека расхода в признак расчета указывается “Возврат расхода”.
  • если деньги клиенту не возвращались, в способе оплаты необходимо указать “встречное представление”, если возвращались — указывается форма расчета (наличная или безналичная).
  • новый чек и ошибочный должны содержать одинаковые реквизиты;
  • допущенная ошибка должна быть исправлена;
  • в дополнительном реквизите чека (тег 1192) необходимо указать ФПД ошибочного чека. Это нужно, чтобы связать между собой 2 чека и понимать, какой чек исправляется, а какой — замена ошибочному.

Формирование чека коррекции для ФФД 1.1 и 1.2

Если кассовый аппарат работает с ФФД 1.1 или ФФД 1.2, для исправления ошибки необходимо сформировать чек коррекции.

чек коррекции.jpg

Алгоритм исправления ошибки в чеке на кассе:

1. Формирование чека коррекции для ошибочного чека. В признаке расчета необходимо указать тип операции (Возврат прихода или возврат расхода).
2. Перенос всех данных из ошибочного чека в чек коррекции (ошибочные данные переносятся без исправлений, в точности как они указаны в ошибочном чеке).
3. Указание фискального признака (ФПД) в дополнительном реквизите чека, чтобы ФНС смогла его идентифицировать.
4. Прописывание тегов — отличие от чека возврата для ФФД 1.05.

Указываются следующие реквизиты:

  • тип коррекции (1173): самостоятельная операция (0) — самостоятельно заметили и исправили ошибку, по предписанию (1) — когда ошибка исправляется после предприсания ФНС.
  • основание для коррекции (1174): дата совершения ошибочного расчета (1178) и номер предписания ФНС (1179), если исправление происходит после указания на ошибку от ФНС.

Если остались вопросы, связанные с работой онлайн-касс или вы хотите приобрести кассовый терминал, оставляйте заявку. Наши менеджеры свяжутся с вами для более подробной консультации.

Если не провели расчет по кассе, какой чек формировать

Иногда случаются ситуации, когда расчет по кассе провести невозможно — нет электричества или касса сломалась. Если расчет по кассе не проводился, для любого формата фискальных данных необходимо формировать чек коррекции. Рассмотрим подробно алгоритм для разных ФФД.

ФФД 1.05

Для начала необходимо сформировать акт, в котором перечисляются данные обо всех расчетов без использования ККТ.

Что должно быть в акте:

  • дата проведения расчета;
  • наименование товара;
  • цена и количество товара;
  • причина, по которой не применялась ККТ.

Акту присваивается номер и дата.

После составления акта необходимо сформировать чек коррекции. В нем указывается признак расчета (приход или расход), основание для коррекции (самостоятельная коррекция или по предписанию ФНС.

Заполняется также графа “Документ для основания коррекции”. В нее вносится номер предписания ФНС или номер акта, если производится самостоятельная коррекция.

ФФД 1.1 и ФФД 1.2

При работе с ФФД 1.1 и 1.2 можно сразу приступать к формированию чека коррекции. Если касса не применялась при приеме денег, в признак расчета указывается “Приход”, если произошла выплата денег — Расход.

При обнаружении и исправлении ошибки самостоятельно в графе Основание для коррекции указывается “самостоятельная коррекция”, если ошибка обнаружена ФНС — “по предписанию”.

Номер предписания налогового органа указывается, только если получено соответствующее предписание об ошибке от ФНС. Если ошибка замечена самостоятельно, указывается только дата ее совершения. В чеке коррекции необходимо также перечислить наименование товаров или услуг, адрес расчета и другие обязательные реквизиты чека коррекции.

Штрафы за ошибки в чеке при использовании ККМ

Если допустить ошибки при оформлении чеков и вовремя их не исправить, можно нарваться на получение штрафа. Если сразу уведомить налоговую о возникновении ошибки, можно получить лишь предупреждение, но когда ошибку выявили не вы, а проверка — ждите штраф.

При выявлении налоговой ошибок в формировании чеков штрафы могут достигать:

  • от 1500 до 3000 рублей — ИП или руководителю организации;
  • от 2500 до 5000 рублей могут оштрафовать малое предприятие;
  • от 5000 до 10 000 рублей могут получить средние и крупные предприятия.

Не стоит бояться допустить ошибки при формировании чека, ведь их можно исправить и избежать наказания от проверяющих органов. Но в любом случае лучше внимательно следить за вводимой информацией при проведении расчетов, чтобы избежать лишних действий.

Компания ДЕНВИК занимается продажей, регистрацией и обслуживанием ККТ. Оставляйте заявку на консультацию, если не можете самостоятельно подобрать оборудование или хотите заключить договор обслуживания. С вами свяжутся наши менеджеры и помогут.

Редактирование шаблона чека ККТ

  • Рис9.png
  • Рис3.png

Сначала я соответственно расскажу про существующий функционал 1С. В Розница 2.2 1С добавила функционал редактирование шаблонов чеков ККТ. Находится он в Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Шаблоны этикеток, ценников и чеков ККМ.

Как с этим работать?

Для начала нам нужно определить, какие поля нам понадобятся, в шаблоне нажимает «Редактировать СКД» и «Редактировать схему компоновки данных», добавляем, что нам нужно и сохраняем, не забываем на закладке поля перенести поле из доступных в выбранные.

После того как мы выбрали, что мы хотим дополнительно вывести в чек, записываем шаблон и нажимаем «Редактировать макет», мы можем загрузить два стандартных шаблона «по умолчанию» и «расширенный», первый это просто типовой вариант, а второй демонстрирует пример отредактированного шаблона.

В макете у нас уже есть возможность дабавить свои поля над таблицой товаров в чеке и под ней, а так же вывести, что мы хотим, нефискальным документом после чека, достаточно просто перетащить поля из возможных в то место, где мы хотим их видеть и отредактировать формат представления, можно добавить просто текстовую строку.

И посмотрим, какие же настройки есть у полей, думаю, тут по скриншоту все понятно: Имя поля это либо текст, либо наименование поля из доступных (при этом должен стоять флажок вычисляемое поле), префикс и постфикс позволяет вывести перед полем дополнительную фразу.

Вроде все замечательно и больше ничего не нужно, но что делать если компания работает не в 1С:Розница, только ради этого приобретать ее и настраивать обмены не очень удобно.

Второй способ

Второй вариант редактирование шаблона в самой ККТ. Этот способ подходит тем у кого не так много касс и нужно вывести какую нибудь шапку и подвал, т.е. фиксированный текст.

Атол выпустили редактор шаблонов ККТ.

К сожалению, при настройке я не делал скриншоты, поэтому позаимствую их из инструкции Атол.

После запуска редактора через меню – касса – настроить соединение подключаем нашу кассу как и в драйвере ККМ.

Нажимаем касса – прочитать из кассы, выбираем номер шаблона 1 или 2 и нажимаем загрузить.

Примерно так будет выглядеть наш шаблон

Редактировать шаблон через эту программу конечно не так просто, как в Розница 2.2, но все же не трудно.

Нажав на строку шаблона справа и слева есть кнопки «+» (добавить строку нижу) или «-» (удалить строку)

Справа у нас отображаются доступные поля и окно свойств поля.

Перемещение и добавление полей ведется в основном через окно свойств.

Выделив нужное нам поле в шаблоне или в списке доступных полей, нам нужно указать, в каком блоке оно будет находиться, на какой строке, начиная с какого символа, и его длину, после того, как мы все это укажем, оно отобразится в нашем шаблоне.

Для добавления произвольного текста, нужно добавлять поля «Свободная строка». После того, как мы разместили наше поле нам нужно указать, что же будет там выводиться, для этого в меню есть кнопка редактор строк.

В наименовании поля написан номер этой свободной строк: 1, 2, 3 и т.д. Для изменения надписи конкретного поля нужно отсчитать количество строк по номеру поля начиная с 7й строки, например, если у нас свободная строка 1, то ее текст находится в редакторе строк в строке 8.

После всех наших манипуляций можно протестироавть чек (меню – касса – тестовый чек) и загрузить шаблон и свободные строки в кассу (меню касса – тестовый чек).

Перед началом манипуляций советую сохранить шаблон чека через Файл – сохранить, что бы можно было востановить шаблон.

Более подробно об этом есть в руководстве пользователя редактора шаблонов.

Скачать редактор можно в центре загрузок Атол.

Минус этого способа в том, что загружать шаблон придется на каждую кассу, да и переменный текст так не добавишь, хотя в списке полей есть такие поля как «Пользовательский тег», возможно через них можно передавать свои данные, но каким способом это передавать в документации не указано. Буду рад если кто-то знает и дополнит эту статью такой информацией.

Третий способ

Ну и последний способ это доработка функционала 1С.

Программно есть возможность вывода своих строк так же как и в функционале редактора чеков в Рознице 2.2 т.е. до таблицы товаров, после нее и отдельным нефискальным документом.

Это ограничение есть потому, что 1С отправляет в ККТ xml файл с параметрами чека и соответственно никаких наших выдуманных переменных ККТ не воспримет.

Где это все можно добавить?

Я описываю свое решение на базе УТ 10.3, но думаю принцип формирования чека одинаковый во всех решениях 1С и отличается только тем где располагаются эти функции.

Нам понадобится функция ПодготовитьДанныеДляФискализацииЧека в Модуле объекта ЧекККМ.

(Для ут 11 это функция ПараметрыЧека в модуле формы ФормаДокументаРМК документа ЧекККМ)

В этой функции мы можем подменить значение которые 1С подставляет на свои (например заменить продавца или вывести другое наименование номенклатуры и пр.)

Ищем в это функции цикл перебора строк ТЧ Товары

Если мы посмотрим в «Требования к разработке драйверов подключаемого оборудования 2.1», то увидим, что в таблице товаров передаваемы в ККТ могут быть не только товары но и текстовые строки и штрихкод, этим мы и воспользуемся.

Сначала нам нужно получить структуру нашей строки:

Для строки товаров это выглядит так

Если посмотреть стандартную функцию ПараметрыТекстовойСтрокиЧека, то видно, что 1с не дает нам возможности выполнить собственное выравнивание и установить перенос строки, но это можно поправить.

Вот так выглядит стандартная функция

А вот немного отредактированная

Теперь добавляя текстовую строку мы можем указывать выравнивание и перенос.

Что бы добавить текстовую строку нам нужно написать следующее:

Соответственно вместо «Мой текст» можно написать что угодно и используя произвольные данные из информационной базы.

Теперь определимся куда мы хотим добавить строку:

  • До таблицы товаров

Для этого нам нужно добавить вставить наш код до цикла перебора товаров

  • После таблицы товаров

Для этого вставим наш код после цикла

  • При выводе каждого товара

В этом случае мы добавляем наш код внутри цикла, до или после товара будет выводится наша строка определяется тем когда вы добавите код,сразу после начала цикла или перед его завершением.

На этом все, надеюсь эта статья была понятной и кому нибудь пригодится, буду рад если кто-то сможет что-то дополнить или поделиться опытом. Спасибо.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *